Приложение к программе СЭР г Лермонтов на 2006 -2010 г

20.02.2009 г.

 

Приложение
к программе социально-экономического развития
города Лермонтова на 2006-2010 годы,
утверждённой решением Совета города Лермонтова
от 27 ноября 2006г. № 151

 

МЕРОПРИЯТИЯ

К ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА НА 2006 -2010 годы

 

№п/п

Наименование

мероприятий

Источники финансирования

Оценочные объёмы финансирования ( в ценах 2006 года), млн.руб.

Исполни-

тель

Ожидаемый результат

 

Всего

В том числе по годам

 

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                

1. Местное самоуправление

 

1.1

Корректировка генерального плана  г.Лермонтова

 

Инвестор

 

8,0

 

 

3,0

 

5,0

 

 

Фонд перспектив-ного разви

тия города

Правовая основа застройки города

 

ВСЕГО по разделу 1

«Местное самоуправление»:

 

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Собственные средства

Инвестор

Прочие средства

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

2.  Промышленность, транспорт, связь, кабельное телевидение

 

2.1.

Обновление основных фондов открытого акционерного общества  «Гидро-металлургический завод» (ОАО «ГМЗ»)

 

 

Собственные средства предприятия

 

 

 

39,0

 

 

 

7,0

 

 

 

8,0

 

 

 

8,0

 

 

 

8,0

 

 

 

8,0

 

ОАО «ГМЗ»

 

 

 

Увеличение производи-тельности труда, улучшение культуры производства

2.2.

Приобретение и реконструкция основных фондов

филиала закрытого акционерного об-щества «Южная энер-гетическая компания» г.Лермонтов (филиал ЗАО «ЮЭК» г.Лермонтов)

 

 

Собственные средства предприятия

 

 

 

 

48,25

 

 

 

 

9,65

 

 

 

 

9,65

 

 

 

 

9,65

 

 

 

 

9,65

 

 

 

 

9,65

 

филиал ЗАО «ЮЭК» г.Лермон-тов

 

Экономия энергоресур-сов, снижение производ-ственных потерь

2.3.

Приобретение произ-водственного корпуса общества с ограничен-ной ответственностью

«Прогресс»

(ООО «Прогресс»)

 

Собственные средства предприятия

 

 

2,3

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

ООО «Прогресс»

 

Расширение производ-ственных мощностей

2.4.

 

Приобретение и уста-новка оборудования для цеха по выделки меха ООО «Прогресс»

 

 

 

Собственные средства

предприятия

 

 

 

0,42

 

 

 

0,08

 

 

 

 

0,08

 

 

 

0,04

 

 

 

0,04

 

 

ООО

«Прогресс»

Повышение производи-тельности  труда

2.5.

Реконструкция 2,4 км  двух линейно- кабельной  канализации

 

Собственные

средства

 

 

0,14

 

 

0,14

 

 

 

 

Южная телекомму-ника-ционная компании

Улучшение услуг связи

 

 

2.6

Замена устаревших АТС на одну цифровую станцию, емкостью 10 тысяч номеров

Собственные

средства

 

4,2

 

2,1

2,1

 

 

Южная телекомму-ника-ционная компания

Улучшение услуг связи, развитие новых услуг

2.7.

Реконструкция сети кабельного телевидения и создание на ее основе городской мультимедийной компьютерной сети с доступом в любой точке города

Собственные

средства

0,6

0,3

0,3

 

 

 

Медиахол-динг

«Лермонтовская компьютерная кабельная сеть»

 Реализация

новых технологий

2.8

Внедрение цифрового  телевидения на базе нескольких цифровых пакетов емкостью 6-8 каналов

 

 

 

Собственные средства

Прочие средства

 

 

2,8

0,6

1,3

0,3

0,3

0,3

Медиахол-динг

«Лермонтовская компьютерная кабельная сеть»

Увеличение числа телевизион-ных каналов в Ставрополь-ском кабельном телевидении

2.9

Прокладка Ставропольского кабельного телевидения в с. Острогорка

 

 

 

 

Собственные средства

Прочие средства

5,2

1,6

0,9

0,9

0,9

0,9

Медиахол-динг

«Лермонтовская компьютерная кабельная сеть»

Обеспечение социальным пакетом Ставрополь-

кого кабельного телевидения жителей села Острогорка

2.10

Организация высокоскоростного доступа к сети «Интернет» через Ставропольское кабельное телевидение

Собственные средства

 

1,5

0,5

0,4

0,2

0,2

0,2

Медиахол-динг

«Лермонтовская компьютерная кабельная сеть»

Увеличение объема и количества услуг

 

ВСЕГО по разделу 2 «Промышленность, транспорт, связь, кабельное телевидение»:

 

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Собственные средства

Прочие средства

 

 

 

 

 

 

104,27

 

0,14

 

 

 

 

 

 

20,13

 

0,14

 

 

 

 

 

 

23,05

 

 

 

 

 

 

21,91

 

 

 

 

 

 

 

19,59

 

 

 

 

 

 

19,59

 

 

 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство,  благоустройство, сфера услуг

 

3.1.

Реконструкция водовода диаметром 500мм от главной насосной станции до г.Лермонтова

 Федеральный

бюджет

 Краевой бюджет

 Местный

бюджет

 Государствен-ная поддержка

 Собственные средства предприятия

 

 

 

 

1,71

 

0,4

 

0,09

 

 

 

 

 

 

 

0,57

 

 

 

0,03

 

 

 

 

0,57

 

0,2

 

0,03

 

 

 

 

0,57

 

0,2

 

0,03

Муници-

пальное унитарное

предприя-тие  «Горводо-канал»

(МУП «Горводоканал»)

 

 

Снижение потерь в сетях

 

3.2.

Реконструкция центральных магистральных сетей

водопровода г.Лермонтова и с.Острогорка

 Федеральный

бюджет

 Краевой бюджет

 Местный

бюджет

 Государствен-ная поддержка

 Собственные средства предприятия

 

 

 

 

 

1,65

 

26,0

 

0,15

 

 

 

 

 

 

 

0,55

 

8,9

 

0,05

 

 

 

 

 

0,55

 

8,7

 

0,05

 

 

 

 

 

0,55

 

8,4

 

0,05

 

 

 

МУП «Горводо-

канал»

 

 

Снижение потерь в сетях

 

3.3.

Реконструкция резервуаров  8 шт.,

г.Лермонтов

 Федеральный

бюджет

 Краевой бюджет

 Местный

бюджет

 Государствен-ная поддержка

 Собственные средства предприятия

 

 

 

 

 

0,65

1,6

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

0,21

0,6

 

0,09

 

 

 

 

 

0,22

0,5

 

0,08

 

 

 

 

 

0,22

0,5

 

0,08

 

МУП «Горводо-

канал»

 

Улучшение снабжение водой

 

3.4.

Комплексная система безопасности объектов водоснабжения и водо-

отведения (автоматизации производственных процессов)

 Федеральный

бюджет

 Краевой бюджет

 Местный

бюджет

 Государствен-ная поддержка

 Собственные средства предприятия

 

 

 

 

1,0

 

 

10,0

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

5,0

0,2

 

 

 

 

0,5

 

 

5,0

0,2

 

 

МУП «Горводо-

канал»

 

 

Обеспечение жизнедеятельности города

 

3.5.

Реконструкция напор-

ного канализационного

коллектора диаметром 500мм от канализа-

ционной насосной станции до самотечного коллектора г.Лермонтова

 Федеральный

бюджет

 Краевой бюджет

 Местный

бюджет

 Государствен-ная поддержка

 Собственные средства предприятия

 

 

 

 

1,47

 

5,0

 

0,03

 

 

 

 

 

 

0,49

 

1,5

 

0,01

 

 

 

 

0,49

 

1,5

 

0,01

 

 

 

 

0,49

 

2,0

 

0,01

 МУП «Горводо-

канал»

 

 

Развитие системы канализации

 

 

 

3.6.

Реконструкция и  новое строительство центральных канали-зационных коллекто-ров диаметром 200мм, г.Лермонтова и

с.Острогорка

 Федеральный

бюджет

 Местный

бюджет

 Государствен-ная поддержка

 Собственные средства предприятия

 

 

5,5

 

30,0

 

0,5

 

 

 

 

1,8

 

10,0

 

0,2

 

 

1,8

 

10,0

 

0,2

 

 

1,9

 

10,0

 

0,1

 

МУП «Горводо-

канал»

 

 

Развитие системы канализации

 

 

 

3.7.

Реконструкция сброс-ного лотка от очистных сооружений до р.Гаркуша,г.Лермонтов

 Федеральный

бюджет

 

16,5

 

 

5,5

5,5

5,5

МУП «Горводо-

канал»

Охрана окружающей среды

 

3.8.

Реконструкция сетей канализации г.Лермон-това и с.Острогорка

 

 

 

 

 

 

 Федеральный

бюджет

 Краевой бюджет

 Местный

бюджет

 Государствен-ная поддержка

Собственные средства предприятия

 

 

 

 

0,9

 

10,0

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,45

 

5,0

 

0,05

 

 

 

 

0,45

 

5,0

 

0,05

 

МУП «Горводо-

канал»

 

 

Стабилизация транспорти-

ровки

питьевой воды

 

3.9.

Строительство и ре-конструкция водопро-водной сети и канали-зации на территории г.Лермонтова

 

Инвестор 

25,0

 

5,0

6,0

7,0

7,0

Фонд перспектив-ного разви-тия города

Развитие  во-допроводно-канализационной системы

 

3.10.

Капитальный ремонт кровель жилищного фонда

 

 

 

 

 Прочие средства

 

11,45

 

2,25

 

2,2

 

2,2

 

2,3

 

2,5

МУП «Управле-ние жилищно-коммуналь-ного хозяйства» («УЖКХ»)

Улучшение условий проживания, продление срока эксплуатации жилищного фонда

 

3.11.

Реконструкция рулонных кровель на шатровые с применением штампнастила

 

 

 

 

 

 Прочие средства

 

10,0

 

 

2,2

 

2,4

 

2,6

 

2,8

 

 

МУП

«УЖКХ»

Улучшение условий проживания, продление срока эксплуатации жилищного фонда.

 

3.12.

Ремонт подъездов

 

 

Прочие средства

 

12,9

 

2,2

 

2,4

 

2,7

 

2,1

 

3,5

МУП

«УЖКХ»

Улучшение условий проживания

 

3.13.

Ремонт внутриквар-тальных проездов

 

 

Прочие средства

 

 

2,4

 

 

0,4

 

 

0,44

 

 

0,49

 

 

0,52

 

 

0,55

 

МУП

«УЖКХ»

Благоустройство придомо-вой террито-рии

 

3.14.

Реставрация, устрой-ство, благоустройство детских площадок и дворовых территорий

 

Прочие средства

 

 

2,6

 

 

0,35

 

 

0,42

 

 

0,5

 

 

0,6

 

 

0,73

 

МУП

«УЖКХ»

Благоустройство придомо-вой террито-рии, улучше-ние условий проживания

 

3.15.

Замена внутридомовых систем холодного и го-рячего водоснабжения

 

 Прочие средства

 

4,05

 

0,75

 

0,9

 

1,1

 

1,3

 

 

МУП

«УЖКХ»

Улучшение условий проживания

 

3.16.

Установка приборов учёта энергоресурсов в жилищном фонде

 

 Прочие средства

 

4,54

 

 

0,84

 

1,0

 

1,2

 

1,5

 

МУП

«УЖКХ»

Экономия энергоресур-сов

 

3.17.

Реконструкция дорог, проездов, тротуаров и инженерных коммуни-каций под ними, г.Лермонтов

 

Инвестор

 

261,9

 

 

16,9

 

45,0

 

100,0

 

100,0

 

Инвестор

Благоустройство террито-рии, улучше-ние условий проживания

 

3.18.

Реконструкция дорог, проездов, тротуаров и инженерных коммуникаций под ними, с.Острогорка

 

Инвестор

 

95,0

 

2,0

 

13,0

 

20,0

 

30,0

 

30,0

Инвестор

Благоустройство террито-рии, улучше-ние условий проживания

 

 

 

3.19.

Реконструкция наружного освещения улиц

 

Инвестор

 

50,0

 

 

 

 

 

5,0

 

10,0

 

15,0

 

20,0

 

Инвестор

 

Благоустройство террито-рии, улучше-ние условий проживания

 

 

 

3.20.

Реконструкция сущест-вующих ливнепропус-ков по всем дорогам

 

Инвестор

 

26,0

 

 

2,0

 

4,0

 

10,0

 

10,0

 

Инвестор

Благоустройство террито-рии

 

 

 

3.21.

Приобретение в город-скую собственность электрических сетей с.Острогорка, нахо-дящихся на обслужи-вании ОАО «Став-ропольэнерго»

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение качества электроснаб-

жения населения

 

 

3.22.

Принимать на баланс соответствующим городским структурам коммунального хозяй-ства, безвозмездно от частных застройщиков, уличные инженерные сети (электросети, во-допровод, канализа-ция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение качества коммунально-го обслужива-ния населения

 

3.23.

Реконструкция голо-вного газораспредели-тельного пункта г.Лермонтова с полной заменой оборудования

 

Инвестор

 

 

2,0

 

2,0

 

 

 

 

Фонд перспектив-ного развития города

Улучшение газоснабже-ния

 

3.24.

Строительство газовых сетей г.Лермонтов

 Инвестор

Государствен-ная поддержка

15,0

9,0

 

 

5,0

3,0

5,0

3,0

5,0

3,0

Фонд перспект. раз.гор

Улучшение газоснабже-ния

 

3.25.

Завершение строитель-ства миникотельной для жилых домов по ул. Горная,15

Местный бюджет

2,2

2,2

 

 

 

 

 

 

 

МУ «Отдел капитально-го строи-тельства ад-министра-ции города»

(МУ «ОКС админи-страции города»)

Улучшение теплоснабже-ния жилых домов

 

 

Всего по  разделу 3

«Жилищно- коммунальное хозяйство,  благоустройство, сфера услуг»:

 

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Собственные средства

Государствен-ная поддержка

Инвестор

Прочие средства

16,5

 

 

 

15,08

 

1,52

 

92,0

 

474,9

 

47,94

 

 

 

 

2,2

 

 

 

 

 

4,0

 

5,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,9

 

9,4

5,5

 

 

 

3,62

 

0,38

 

24,0

 

90,0

 

10,39

5,5

 

 

 

4,58

 

0,62

 

33,9

 

167,0

 

10,62

5,5

 

 

 

4,68

 

0,52

 

34,1

 

172,0

 

11,58

 

 

 

 

4. Жилищное строительство

 

4.1.

Строительство много-кватирного жилого дома (139 квартир) пр. Лермонтова

 

Инвестор

 

 

145,0

 

45,0

 

100,0

 

 

 

ООО «Сев Кавстрой-бизнес»

Улучшение условий проживания горожан

 

4.2.

Строительство многоквартирного жилого дома

 ( 64 квартиры)

ул.П.Лумумбы

 

Инвестор

 

 

39,0

 

20,0

 

19,0

 

 

 

ЗАО ПМК

«Инозем-цевское»

 

Улучшение условий проживания горожан

 

4.3.

Строительство четырехквартирного жилого дома по ул. Матвиенко

 

Инвестор

 

30,0

 

30,0

 

 

 

 

ЗАО ПМК

«Иноземцевское»

Улучшение условий проживания горожан

 

4.4.

Строительство микрорайона  «Бештау»-комплекс малоэтажной жилой застройки площадью 50 тыс.кв.м.

 

Инвестор

 

900,0

 

100,0

 

300,0

 

300,0

 

200,0

 

ООО «Инмар Оптима»

 

 

Улучшение условий проживания горожан

 

4.5.

Индивидуальное жилищное строительство

Прочие средства

 

180,0

 

36,0

 

36,0

 

36,0

 

36,0

 

36,0

Средства жителей города

Улучшение условий проживания горожан

 

 

Всего по разделу 4 «Жилищное строительство»:

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Инвестор

Прочие средства

 

 

 

 

 

 

 

1114,0

180,0

 

 

 

 

 

 

195,0

36,0

 

 

 

 

 

 

419,0

36,0

 

 

 

 

 

 

 

300,0

36,0

 

 

 

 

 

 

200,0

36,0

 

 

 

 

 

 

 

36,0

 

 

 

 

5. Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса

 

5.1.

Создание комплекса пансионатов и санато-риев для организации естественного радио-эманатория на базе штолен горы Бештау (район поселка №1)

 

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Прочие средства

 

 

 

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

Инвестор

Увеличение доходной части бюджета

 

5.2.

Строительство жилого комплекса для обслуж-ивания бальнеологи-ческого курорта (юго-восточнее поселка №1)

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Прочие средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестор

Улучшение условий проживания горожан

 

 

5.3.

Создание туристско-рекреационного комплекса

Прочие средства

Государствен-ная поддержка

151,0

 

 

30,0

 

 

 

25,0

 

 

 

26,0

100,0

 

 

30,0

Инвестор

Увеличение доходной части бюджета

 

5.4.

Строительство оздоровительно-развлекательного комплекса на базе городского озера

 

Прочие средства

1600,0

 

100,0

500,0

500,0

500,0

 

Инвестор

Увеличение доходной части бюджета

 

5.5.

Проект «Развитие киноиндустрии в регионе Кавказских Минеральных Вод» г.Лермонтов

 

Прочие средства

 

400,5

 

 

 

100,0

 

150,0

 

150,5

 

 

Инвестор

Увеличение доходной части бюджета

 

 

Всего по разделу 5 «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса»:

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Государствен-ная поддержка

Инвестор

Прочие средства

 

 

 

 

 

 

30,0

 

 

2181,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

625,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

676,0

 

 

 

 

 

 

30,0

 

 

780,5

 

 

 

 

 

6. Охрана окружающей среды

 

6.1.

Проведение работ по рекультивации хвостохранилища гидрометаллургическо-го завода  Лермонтов-ского производствен-ного объединения «Алмаз»

 

Федеральный бюджет

 

48,0

 

 

 

12,0

 

12,0

 

12,0

 

12,0

 

ОАО «ГМЗ»

Улучшение экологичес-кой безопасности

 

6.2.

Комплекс мер по ре-культивации (реабили-тации) рудника №1 (гора Бештау)

 

Федеральный бюджет

 

33,0

 

 

 

11,0

 

11,0

 

11,0

 

ОАО «ГМЗ»

Улучшение экологичес-кой безопасности

 

6.3.

Комплекс мер по ре-культивации (реабили-тации) рудника №2 (гора Бык)

 

Федеральный бюджет

 

9,0

 

 

 

3,0

 

3,0

 

3,0

 

ОАО «ГМЗ»

Улучшение экологичес-кой безопасности

 

6.4.

Поддержание в безопасном состоянии объектов бывшего ура-нового производства

 

Федеральный бюджет

 

24,0

 

 

6,0

 

6,0

 

6,0

 

6,0

 

ОАО «ГМЗ»

Улучшение экологичес-кой безопасности

 

6.5.

Проведение меропри-ятий, направленных на исключение отрица-тельного воздействия радона 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение здоровья населения города

 

6.6.

Реконструкция водосброса и дамбы городского озера

Государствен-ная поддержка

 

25,0

 

 

 

10,0

 

10,0

 

5,0

 

МУП «УЖКХ»

Улучшение охраны окружающей среды

 

6.7.

Мероприятия по про-тивоэрозийным сору-жениям на ливнеотво-дящем коллекторе, вдоль железной дороги до дамбы городского озера

Местный бюджет

Государствен-ная поддержка

0,9

 

 

14,4

 

 

0,3

 

 

4,7

0,3

 

 

5,0

0,3

 

 

4,7

МУП «УЖКХ»

Предотвращение подтопления городской территории

 

6.8.

Рекультивация полиго-на  твердых бытовых отходов

Местный бюджет

Государствен-ная поддержка

1,0

 

9,0

 

 

 

 

3,0

0,5

 

3,0

0,5

 

3,0

 

МУП «УЖКХ»

Охрана окружающей среды

 

6.9.

Противооползневые мероприятия по проспекту Химиков

Государствен-ная поддержка

10,3

 

 

5,3

5,0

 

 

Предотвращение оползня

 

6.10.

Строительство полиго-на твердых бытовых отходов

Местный бюджет

Государствен-ная поддержка

4,0

 

 

12,0

 

 

 

3,0

 

 

7,0

1,0

 

 

5,0

МУП «УЖКХ»

Охрана окружающей среды

 

 

Всего по разделу 6 «Охрана окружающей среды»:

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Собственные средства

Государствен-ная поддержка

Прочие

114,0

 

 

 

5,9

 

 

 

 

70,7

 

 

18,0

 

 

 

 

 

32,0

 

 

 

0,3

 

 

 

 

23,0

32,0

 

 

 

3,8

 

 

 

 

30,0

32,0

 

 

 

1,8

 

 

 

 

17,7

 

 

 

 

 

 

7. Здравоохранение

 

 

7.1.

Капитальный ремонт зданий Федерального государственного учреждения здраво-охранения «Клини- ческая больница

№ 101»

(ФГУЗ «КБ № 101»)

 

Федеральный

бюджет

 

 

90,1

 

 

60,5

 

 

12,0

 

 

4,4

 

 

7,7

 

 

5,5

 

ФГУЗ

«КБ № 101»

Укрепление и восстановле-ние мате-риально тех-нической ба-зы, улучше-ние культуры обслуживания

 

7.2.

Приобретение меди-цинского оборудова-ния для ФГУЗ «КБ № 101»

Федеральный бюджет

Собственные

 средства

Местный бюджет

30,6

 

3,5

 

0,06

0,6

 

2,3

 

0,06

7,5

 

0,3

7,5

 

0,3

7,5

 

0,3

7,5

 

0,3

ФГУЗ

«КБ №101»

Улучшение диагностики и качества лечения

 

7.3.

Проведение ежегодных мероприятий по про-филактики здоровья населения города - дошкольного, школь-ного возраста и работ-ников учреждений и предприятий города по обязательному меди-цинскому осмотру

 

Местный бюджет

Прочие средства

 

 

 

 

 

 

ФГУЗ

«КБ №101»

Профилакти-ка здоровья   населения города

 

 

Всего по разделу  7 «Здравоохранение»:

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Собственные средства

Прочие

 

120,7

 

 

 

0,06

 

3,5

61,1

 

 

 

0,06

 

2,3

19,5

 

 

 

 

 

0,3

11,9

 

 

 

 

 

0,3

15,2

 

 

 

 

 

0,3

13,0

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

8. Образование

 

8.1.

Приобретение и уста-новка теплового моду-ля для муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 3 (МОУ ООШ №3)

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Прочие средства

 

 

0,25

 

0,25

 

 

0,25

 

0,25

 

 

 

 

 

Админист-рация города

 

Улучшение теплоснабже-ния

 

8.2.

Приобретение компь-ютерной техники для учреждений образова-ния (бухгалтерия)

 

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Прочие средства

 

 

0,43

 

 

0,4

 

 

0,43

 

 

0,4

 

 

 

 

 

Админист-рация города

 

Улучшение условий труда

 

8.3.

Установка узлов учета энергоресурсов в общеобразовательных учреждениях города

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Прочие средства

 

 

0,6

 

 

0,6

 

 

 

 

 

Админист-рация города

 

Экономия энергоресур-сов

 

8.4.

Реконструкция рулон-ной кровли на проф-настил  здания МОУ  средней общеобразова-тельной школы № 1 (МОУ СОШ )

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Прочие средства

 

 

 

 

3,7

 

 

 

 

 

2,2

 

 

 

 

 

1,5

 

 

Отдел образова-ния

 

Улучшение условий обучения

 

8.5.

Реконструкция рулон-ной кровли на проф-настил здания МОУ СОШ № 2 (спортивный зал, пристройка площадью 560 кв.м.)

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Прочие средства

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

1,0

 

Отдел

образова-ния

 

Улучшение условий обучения

 

8.6.

Капитальный ремонт основного здания МОУ  СШО №2 (малый спор-тивный зал)

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Прочие средства

 

 

 

 

 

0,55

 

 

 

 

 

0,55

 

 

 

 

Отдел образова-ния

 

Улучшение условий обучения

 

8.7.

Ремонт кровли МОУ СОШ № 4:

- реконструкция рулонной кровли спортивного зала на профнастил;

- реконструкция рулонной кровли пристройки на профнастил;

- реконструкция шиферной кровли основного здания на профнастил

 

 

 

Местный бюджет

 

Местный бюджет

 

 

Местный бюджет

 

 

 

1,8

 

 

1,0

 

 

 

 

1,3

 

 

 

 

 

1,8

 

 

 

 

 

 

 

1,3

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

Отдел образова-ния

 

 

 

 

 

Улучшение условий обучения

 

8.8.

Капитальный ремонт всего здания МОУ СОШ № 5 и выполне-ние мероприятий, по-вышающих устойчи-вость здания

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Прочие средства

 

 

 

 

 

2,2

 

 

 

 

 

2,2

 

 

 

 

Отдел образова-ния

 

Улучшение условий обучения

 

8.9.

Реконструкция рулон-ных кровель муници-пальных дошкольных образовательных учреждений (МДОУ)

на профнастил:

- детский сад № 7 «Звездочка» (пл. 630 кв.м.);

- детский сад № 8 «Аленький цветочек» (пл. 630 кв.м.);

- детский сад № 12 «Колокольчик» (пл.660 кв.м.);

- детский сад № 13 «Родничок» (пл. 660 кв.м.);

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

 

Местный бюджет

 

 

Местный бюджет

 

Местный бюджет

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

1,1

 

 

 

1,1

 

 

1,2

 

 

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2

 

 

 

 

 

 

1,1

 

 

 

1,1

 

 

1,2

 

МУ«ОКС администрации города»

Отдел образова-ния

 

Улучшение эксплуатационных свойств здания

 

8.10.

Реконструкция шифер-ной кровли на проф-настил:

 

- МДОУ детский сад

№ 11 «Малыш» (пл. 500 кв.м.)

- МОУ начальной школы детский сад    № 15 «Сказка»

(1766 кв.м.);

 - МДОУ детский сад № 14 «Елочка»

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

 

Местный бюджет

 

Местный бюджет

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

0,85

 

 

2,0

 

 

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

0,85

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

1,7

МУ «ОКС администрации города»

Отдел образо-вания

Улучшение эксплуатационных свойств здания

 

8.11.

Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад № 2 «Красная шапочка»:

- системы отопления

- канализации

- водоснабжения

Местный бюджет

2,3

 

 

 

0,5

0,8

1,0

 

 

1,0

 

 

 

0,5

 

0,5

0,5

 

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

0,8

МУ «ОКС администрации города»

Отдел образова-ния

Улучшение эксплуатационных свойств здания

 

8.12.

Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад № 4 «Березка»:

- системы отопления

- канализации

- водоснабжении

- электроснабжения

Местный  бюджет   

2,3

 

 

0,5

0,8

0,5

0,5

 

 

1,0

 

 

0,5

 

0,5

0,5

 

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

 

0,8

МУ «ОКС администрации города»

Отдел образова-ния

Улучшение эксплуатационных свойств здания

 

8.13

Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад № 5 «Ласточка»:

- системы отопления

- канализации

- водоснабжения

- электроснабжения

Местный бюджет

2,3

 

 

0,5

0,8

0,5

0,5

 

 

1,0

 

 

0,5

 

0,5

0,5

 

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

 

0,8

МУ «ОКС администрации города»

Отдел образова-

ния

Улучшение эксплуатационных свойств здания

 

8.14

Общестроительные работы муниципаль-ного образовательного учреждения дополни-тельного образования детей «Станция юных натуралистов»

Местный бюджет

0,2

 

 

 

 

0,2

МУ «ОКС администрации города»

Отдел образова-

ния

Улучшение эксплуатационных свойств здания

 

8.15

Ремонт уличных плескательных бассейнов дошкольных образовательных учреждений:

- детский сад № 4 «Березка»

- детский сад № 11 «Малыш»

- детский сад № 12 «Колокольчик»

 

 

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

0,05

 

0,05

 

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

0,15

 

 

Отдел образова-

ния

Оздоровление детей

 

8.16

Ремонт системы отоп-ления муниципальных общеобразовательных учреждений:

- СОШ № 1

- СОШ № 2

- СОШ № 4

- СОШ № 5

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

1,0

Отдел образова-ния

Улучшение температурного режима

 

8.17.

Ремонт системы отопления муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

- детский сад № 5 «Ласточка»

- детский сад № 7 «Звездочка»

- детский сад № 12 «Колокольчик»

 

 

 

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

0,6

 

0,6

 

0,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,57

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

 

 

0,6

Отдел образова-ния

Улучшение температур-ного режима

 

8.18.

Капитальный и теку-щий ремонт здания  и кровли муниципаль-ного образовательного учреждения дополни-тельного образования детей центра твор-чества «Радуга»

 

 

 

Местный

бюджет

 

 

 

1,25

 

 

 

 

0,25 (здание)

 

 

 

1,0 (кровля)

 

 

 

 

Отдел образова-ния

 

 

Улучшение эксплуатационных свойств здания

 

8.19.

Установка пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения о пожаре всех образовательных учреждений

Местный бюджет

2,2

 

2,2

 

 

 

Админист-рация города

Улучшение противопожарной безопасности

 

8.20.

Установка кнопки тревожности в образовательных учреждениях города

Местный бюджет

0,36

 

0,36

 

 

 

Админист-

рация города

Улучшение мер безопасности жизни детей

 

8.21.

Ремонт ограждения территорий образова-тельных учреждений:

- СОШ № 2

- СОШ № 5 (ул. Комсо-мольская)

- СОШ  № 4

- детский сад № 12 «Колокольчик»

- детский сад № 13 «Родничок»

- детский сад № 14 «Елочка»

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

0,2

0,15

 

0,15

0,2

 

0,1

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

0,1

 

0,1

 

 

 

 

0,15

 

0,15

 

Админист-рация города

Улучшение мер безопасности жизни детей

 

8.22.

Приобретение авто-транспорта для обра-зовательных учреж-дений (автозапчасти)

Местный бюджет

 

0,7

 

 

0,15

 

0,15

 

0,2

 

0,2

Отдел образова-ния

Улучшение условий работы учреждений

 

 

Всего по разделу  8 «Образование»:

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Собственные средства

Прочие

 

 

 

1,28

 

40,88

 

 

1,28

 

0,65

 

 

 

 

10,73

 

 

 

 

9,45

 

 

 

 

9,05

 

 

 

 

11,0

 

 

 

 

9. Культура

 

9.1.

Ликвидация дефор-мации здания муници-пального образова-тельного  учреждения дополнительного образования детей

« Детская музыкальная школа»

 

 

Местный бюджет

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

7,0

 

 

 

 

Отдел

культуры

Улучшение эксплуатационных свойств здания и безопасность эксплуатации

 

9.2.

Капитальный ремонт многопрофильного Дворца культуры

 

 

Прочие средства

Местный

бюджет

20,0

 

 

0,4

 

 

 

0,4

10,0

 

 

 

 

10,0

 

 

Отдел культуры

Обеспечение работоспособности учреждения

 

9.3.

Капитальный ремонт

филиала №2 централизованной библиотечной системы

Местный бюджет

 

0,5

 

 

 

 

0,5

 

 

Отдел культуры

Улучшение эксплуатационных свойств помещения

 

9.4.

Капитальный ремонт

Филиала №3(детская библиотека) централизованной библиотечной системы

Местный бюджет

0,9

 

0,9

 

 

 

 

 

 

9.5.

Текущий ремонт муни-

ципальных образова-

тельных  учреждений

 дополнительного

образования детей  «Детская музыкальная школа», « Детская ху-

дожественная школа»

Местный бюджет, в т.ч.

Собственные

средства

1,2

 

 

0,2

 

 

0,2

0,25

 

 

0,05

0,25

 

 

0,05

0,25

 

 

0,05

0,25

 

 

0,05

Отдел культуры

Улучшение эксплуатационных свойств здания

 

9.6.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Местный бюджет, в т.ч.

собственные средства

 

6,27

1,07

 

4,03

0,43

 

0,85

0,15

 

0,46

0,16

 

0,46

0,16

 

0,47

0,17

Отдел культуры

Обеспечение нормального функциониро-вания учреждений

 

9.7.

Противопожарные мероприятия в учреждениях культуры

и дополнительного образования детей

Местный бюджет

0,9

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел культуры

Обеспечение пожарной безопасности

 

9.8

Капитальный ремонт

столярных изделий в зданиях муниципаль-

ных образовательных  учреждений дополни-

тельного образования детей  «Детская

музыкальная школа»,  Детская художествен-

ная школа»

Местный бюджет

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

Отдел культуры

Улучшение эксплуата-

ционных свойств здания

 

9.9.

Капитальный ремонт кровли муниципаль-

ного образовательного  учреждения дополни-

нтельного образования детей «Детская художественная школа» (600м2)

Местный бюджет

 

0,6

 

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Отдел культуры

Улучшение эксплуата-

ционных свойств здания

 

9.10.

Комплектование книжного фонда новыми изданиями

Местный бюджет, в т.ч.

собственные средства

 

1,8

 

1,0

 

0,18

 

0,18

 

0,29

 

0,19

 

0,4

 

0,2

 

0,41

 

0,21

 

0,52

 

0,22

Отдел культуры

Увеличение  книжного фонда

 

9.11.

Внедрение автоматизированных технологий в централизованной библиотечной системе-создание городской локальной компьютерной сети

местный бюджет, в т.ч.

собственные

средства

2,26

 

 

0,06

0,405

 

 

0,005

0,405

 

 

0,005

0,415

 

 

0,015

0,515

 

 

0,015

0,52

 

 

0,02

Отдел культуры

Создание единого информа-

ционного пространства

 

9.12.

Проведение городских массовых мероприятий и участие в региональ-ных и краевых конкур-сах

Местный бюджет, в т.ч.

собственные средства

3,92

 

 

0,22

0,736

 

 

0,03

0,64

 

 

0,04

0,845

 

 

0,045

0,85

 

 

0,05

 

0,855

 

 

0,055

Отдел культуры

Организация досуга

 

 

9.13.

Проведение технического оснащения городских электронных средств массовой информации:

-приобретение оборудования

- ремонт помещения

- приобретение мебели

Прочие средства

0,55

 

 

 

 

0,35

 

0,15

0,05

 

 

 

0,55

 

 

 

 

0,35

 

0,15

0,05

 

МУ телерадио-студия «Слово»

Инвестор

Улучшение телевещания в городе

 

 

Всего по разделу 9. «Культура»:

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

в том числе:

Собственные средства

 Прочие средства

 

 

 

 

32,8

 

 

2,55

 

20,5

 

 

 

 

6,9

 

 

0,645

 

 

 

 

 

4,3

 

 

0,435

 

10

 

 

 

 

3,2

 

 

0,47

 

10

 

 

 

 

8,8

 

 

0,485

 

0,5

 

 

 

 

9,6

 

 

0,515

 

 

 

 

 

 

10. Физическая культура, спорт и молодежная политика

 

10.1.

Строительство боулинг-клуба

 

 

 

Прочие средства

 

 

26,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,0

 

 

 

5,0

 

 

 

 

Инвестор

 

Расширение спортивной базы, платных услуг населению

 

10.2

Реконструкция трибун стадиона муниципаль-

ного образовательного  учреждения дополни-

тельного образования детей «Детско-юно-

шеская спортивная школа»

 

 

 

 

Прочие средства

 

 

4,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

Отдел физической культуры, спорта и молодеж-ной полити-

ки адми-

нистрации города,

инвестор

 

Расширение спортивной базы, платных услуг населению

 

10.3

Строительство кафе на территории стадиона муниципального образовательного  учреждения дополни

тельного образования детей «Детско-

-юношеская спортив-

ная школа»

 

Прочие средства

 

 

4,0

 

 

0,5

 

 

0,6

 

 

0,8

 

 

0,8

 

 

1,3

 

ОФКС и МП,

инвестор

 

Расширение платных услуг населению

 

10.4.

Реконструкция станции очистки воды в плавательном бассейне муниципального образовательного  учреждения дополнительного образования детей

«Детско-юношеская спортивная школа»

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

0,7

 

 

 

0,8

 

 

 

 

ОФКС и МП

 

 

 

Улучшение

санитарного качества

воды

 

10.5

 Реконструкция трёх теннисных кортов муниципального образовательного  учреждения дополнительного образования детей

«Детско-юношеская спортивная школа»

 

Прочие средства

 

 

0,8

 

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

0,2

 

ОФКС и МП, инвестор

 

Улучшение условий для обучения

 

10.6

Капитальный ремонт  баскетбольной площадки муници-пального образова-тельного  учреждения дополнительного образования детей

« Детско-юношеский клуб физической подготовки « Химик»

 

 

Местный бюджет

 

 

 

0,22

 

 

 

 

0,22

 

 

 

 

 

 

ОФКС и МП

 

 

Улучшение условий для обучения

 

10.7

Капитальный ремонт волейбольной площадки муници-пального образова-тельного  учреждения дополнительного образования детей

« Детско-юношеский  клуб физической подготовки « Химик»

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

ОФКС и МП

 

 

Улучшение условий для обучения

 

10.8

Приобретение компьютерной техники

Местный

бюджет

0,07

0,07

 

 

 

 

ОФКС и МП

Улучшение условий труда

 

10.9

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования

 

Краевой бюджет

 

 

1,7

 

 

 

0,35

 

 

0,4

 

 

0,45

 

 

0,5

 

 

ОФКС МП

Улучшение условий для обучения

 

 

Всего по разделу 10 «Физическая культура, спорт и молодежная политика»:

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Прочие

Средства

 

 

 

1,7

 

1,99

 

34,8

 

 

 

 

 

0,07

 

1,5

 

 

0,35

 

0,22

 

1,8

 

 

0,4

 

0,9

 

23,0

 

 

0,45

 

0,8

 

7,0

 

 

0,5

 

 

 

1,5

 

 

 

 

11. Социальная защита населения

 

11.1.

Обустройство для маломобильных групп населения:

- входа в здания

администрации города;

- входа в здание управления труда и социальной защиты населения

- стоянки для автомобильного транспорта инвалидов вблизи здания управления труда и социальной защиты

населения, площадью 80 кв.м

 

Местный

бюджет

 

 

 

0,06

 

 

 

0,03

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03

 

 

 

 

0,05

 

 

 

0,06

 

 

МУ «ОКС администрации города»

 

УТиСЗН

Администрации города

 

УТиСЗН

Администрации города,

ОВД города

Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, обеспечение доступа в учреждения социальной защиты населения

 

11.2.

Приобретение компьютерной техники для отделов управления труда и социальной защиты населения, реализующих полномочия органов местного самоуправления по социальной защите населения (4 комплек-та) и оборудование рабочих мест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТ и СЗН

Повышение качества обслуживания льготной категории населения города, повышения эффективности их учета, автомати-

зация деятельности специалистов по обработке документов

 

11.3.

Создание локальной вычислительной сети в управлении труда и социальной защиты населения администрации города

 

 

Местный бюджет

 

 

 

0,12

 

 

 

 

0,12

 

 

 

 

УТ и СЗН

Повышение оператив-ности в принятии решений

 

11.4.

Приобретение и установка программных продуктов: информационного блока системы «Гарант», программы для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, операционной системы - офисный пакет 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТ и СЗН

Создание оперативной правовой базы для решения вопросов социальной защиты населения, обеспечение оперативного и точного расчета субсидий, сокращение времени на их оформление

 

11.5.

Оказание помощи Лермонтовской городской организации Всероссийского общества инвалидов в виде:

- предоставления в безвозмездное бессрочное пользование помещений для размещения офиса и магазина;

- приобретения оргтехники и компьютерной техники

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТ и СЗН

Создание условий для занятости инвалидов, проживаю-

щих в городе

 

11.6.

Решить вопрос с Феде-

ральным агентством по

атомной энергии о выделении финансовых средств из

федерального бюджета для повышения пенсии ветеранам атомной энергетики и промышленности

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

Лермон-

товское

отделение ветеранов атомной энергетики и промыш-

лености

Повышение

 уровня жизни

ветеранов атомной энергетики и промышлен-

ности

 

 

Всего по разделу 11 «Социальная защита населения»

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Прочие

Средства

 

 

 

 

 

 

0,732

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,416

 

 

 

 

 

 

0,236

 

 

 

 

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Органы управления

 

12.1.

Реконструкция кровли здания администрации города (пл. 2100 м2)

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

 

Местный бюджет

Прочие  средства

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

1,0

 

МУ «Отдел капиталь-ного строи-тельства админис-трации города»

Улучшение эксплуатационных свойств здания

 

12.2.

Реконструкция отопи-тельной системы в зда-нии администрации города

 

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Прочие средства

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

0,5

 

МУ «ОКС админис-трации города»

 

Улучшение теплоснабжения

 

12.3.

Проведение работ по  разграничению земель по видам собствен-ности

 

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Прочие средства

 

 

 

 

1,07

 

 

 

1,07

 

 

 

 

 

 

Администрация города

 

 

 

 

Всего по разделу 12 «Органы управ-

ления»:

 

Федеральный бюджет

 

Краевой бюджет

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

1,07

 

 

5,5

 

 

 

 

1,07

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

Федеральный бюджет

 

Краевой бюджет

 

Местный бюджет

 

Собственные  средства

 

Государствен-ная поддержка

 

Инвестор

 

Прочие средства

251,2

 

 

4,05

 

 

102,942

 

 

109,29

 

 

192,7

 

 

 

1596,9

 

2464,88

 

61,1

 

 

2,35

 

 

9,88

 

 

22,43

 

 

 

 

 

 

199,0

 

43,59

 

37,5

 

 

0,35

 

 

16,666

 

 

 

23,35

 

 

 

 

 

 

 

463,9

 

157,2

49,4

 

 

0,4

 

 

18,706

 

 

 

22,59

 

 

47,0

 

 

 

395,0

 

704,39

52,7

 

 

0,45

 

 

29,07

 

 

20,51

 

 

63,9

 

 

 

367,0

 

730,12

50,5

 

 

0,5

 

 

28,62

 

 

20,41

 

 

81,8

 

 

 

172,0

 

829,58

 

 

 

 

ИТОГО по всем источникам:

 

4721,962

338,35

698,966

1237,486

1263,35

1183,41

 

 

 

                                     

 

 
След. »

 

Редактор журнала

Максим Сушко

Подписывайтесь, добавляйте в друзья, предлагайте новости и информационное партнёрство